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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000072/2025 | 0000098/2025 | 0000116/2025 | 0000162/2025 | Relativo a pagamento de DOC/TED Eletronico para a Camara Municipal de Vila Pavao-ES, descontada no dia 09/04/2025. | BANESTES S/A. | 28.127.603/0123-46 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000071/2025 | | | 0000161/2025 | Relativo ao IRRF - PJ, descontado da Empresa Agape Assessoria e Consultoria Ltda no mes de Marco de 2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | 36.350.346/0001-67 | | | R$ 523,39 | | |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0007613/2023 | 0000007/2025 | 0000115/2025 | 0000160/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, visando melhorar a transparencia ativa e passiva da Camara Municipal de Vila Pavao, atraves da implantacao, treinamento, licenca. MARCO DE 2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 129.696,24 | R$ 415,61 | R$ 395,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0007613/2023 | 0000007/2025 | 0000114/2025 | 0000159/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, visando melhorar a transparencia ativa e passiva da Camara Municipal de Vila Pavao, atraves da implantacao, treinamento, licenca. MARCO DE 2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 129.696,24 | R$ 10.488,32 | R$ 9.984,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000070/2025 | 0000097/2025 | 0000113/2025 | 0000158/2025 | Referente a pagamento de Vale-Feira do mes 01, 02 e 03/2025 para os servidores da Camara Municipal de Vila Pavao, de acordo com Lei Nº 1151/2018 e Resolucao Nº 002/2019. Oficio RH Nº 005/2025. | AULIRA LENKE ALVES ROSSINI | ***.448.987-** | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 354,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000047/2025 | 0000087/2025 | 0000112/2025 | 0000157/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de remocao de pelicula/insulfilm, bem como fornecimento e instalacao de nova pelicula de protecao solar para vidros externos da sede da Camara Municipal de Vila Pavao. | KIKO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 32.547.781/0001-25 | R$ 20.930,00 | R$ 20.930,00 | R$ 20.930,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000068/2025 | 0000095/2025 | 0000110/2025 | 0000156/2025 | Referente a pagamento de Vale-Feira do mes 02 e 03/2025 para os servidores da Camara Municipal de Vila Pavao, de acordo com Lei Nº 1151/2018 e Resolucao Nº 002/2019. Oficio RH Nº 004/2025. | LOURIVAL BENINCK | ***.913.007-** | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 258,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0000069/2025 | 0000096/2025 | 0000111/2025 | 0000155/2025 | Relativo a pagamento Tarifa de Proces./ Movim. Conta, da Camara Municipal de Vila Pavao-ES, debitada no dia 07/04/2025. | BANESTES S/A. | 28.127.603/0123-46 | R$ 49,95 | R$ 49,95 | R$ 49,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0000066/2025 | | | 0000154/2025 | Relativo ao IRRF - PJ, descontado das Faturas de energia eletrica da empresa EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S/A, no mes 03/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO | 36.350.346/0001-67 | | | R$ 21,63 | | |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000109/2025 | 0000153/2025 | Referente a empenho estimativo para despesas com energia eletrica da Camara Municipal de Vila Pavao-ES, para o ano de 2025. MARCO DE 2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 25.000,00 | R$ 2.383,13 | R$ 2.361,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |